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Asesoría fiscal para nómadas digitales

Asesoría fiscal nómadas digitales para que trabajes desde cualquier lugar cumpliendo con Hacienda en España.

Retos habituales

  • Residencia fiscal y días de estancia
  • Facturación a clientes internacionales en distintas monedas
  • Pruebas de tributación y certificados
  • Declaraciones informativas como 349 o 720 si aplica

Cómo te apoyamos

Atención online en cualquier huso horario, documentación ordenada y recordatorios de obligaciones para que no pierdas plazos mientras viajas.

Casos típicos

Qué incluye exactamente

Cobertura fiscal para seguir cumpliendo en España aunque estés fuera.

Residencia fiscal y acreditación

  • Cómputo de 183 días y centro de intereses económicos.
  • Certificados de residencia fiscal y pruebas de tributación en España.
  • Asesoría en convenios para evitar doble imposición.

Obligaciones clave

  • Modelos 303 y 130/131, resúmenes 390/190, modelo 349 si facturas a la UE.
  • Control de divisas y facturas sin IVA a clientes extranjeros.
  • Revisión de modelos informativos (p. ej. 720/721) cuando proceda.

Plan recomendado: BASIC. Si además vendes cursos o productos digitales, considera MAS. Alta incluida: alta autónomo.

Mini-FAQ nómadas digitales

Si superas 183 días o mantienes centro de intereses económicos/familiares en España, sigues siendo residente y tributas por renta mundial. Te ayudamos a documentarlo.

Empresas UE: factura sin IVA y modelo 349. Clientes fuera de la UE: factura sin IVA por localización. Para B2C, revisamos si aplica IVA especial. Controlamos divisa y tipo de cambio.

Dependiendo de tu operativa, puede aplicar 349 (servicios UE) y, si tienes activos en el extranjero, el 720/721. Lo evaluamos caso a caso.

Si añades cursos/tienda a tus servicios, pasa a MAS para separar epígrafes e IVA. Con empleados, cambia a PLUS.

Sí, el alta y la configuración de certificados y domiciliaciones están incluidas.